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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-4096-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
6201000095 PAPEL POLIPROPILENO DE 120 X 120 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057489-530-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
284240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADEGOM S.A. |
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Razón Social |
MADEGOM S.A.
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADEGOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 20 | Unidad no definida | 6201000132 PAPEL PLASTICO 25CM X 70MT C/FUELLE | 6201000132 PAPEL PLASTICO 25CM X 70MT C/FUELLE |
$ 49.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 980.000
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$ 980.000
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42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 2000 | Unidad no definida | 6201000095 PAPEL POLIPROPILENO DE 120 X 120 | 6201000095 PAPEL POLIPROPILENO DE 120 X 120
factor de empaque 250 ud. |
$ 258,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 516.000
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$ 516.000
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Total Neto
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$ 1.496.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 284.240
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$ 1.780.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.