Orden de Compra. Nº1549-5243-AG25 "EXT./ MENOR A 100 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGUN PROGRAMA CHILECRECE, UNIDAD DE MATERNIDAD, LA ADQUISICION DE FUNDA CINTURON GUATERO DE SEMILLAS/ BALON EJERCICIO 65CM/ BALON EJERCICIO 75CM/ MANÍ DE PARTO/ CUBRE PELOTA/ CUBRE LENTEJA, 1549-4676-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-5243-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra EXT./ MENOR A 100 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGUN PROGRAMA CHILECRECE, UNIDAD DE MATERNIDAD, LA ADQUISICION DE FUNDA CINTURON GUATERO DE SEMILLAS/ BALON EJERCICIO 65CM/ BALON EJERCICIO 75CM/ MANÍ DE PARTO/ CUBRE PELOTA/ CUBRE LENTEJA, 1549-4676-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19239 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 90194,14
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUM Diseño E.I.R.L.
Razón Social CAMILA PAZ SOTO RAMIREZ DISENO, VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPAMIENTOS E IN
R.U.T. 76.102.508-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HUM Diseño E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122602
Cubreobjetos100Unidad238-2000 CUBRE PELOTA 238-2000 CUBRE PELOTA $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
41122602
Cubreobjetos50Unidad238-2005 CUBRE LENTEJA 238-2005 CUBRE LENTEJA $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
60141001
Balones o pelotas de juguete1Unidad238-1038 BALON EJERCICIO 65CM 238-1038 BALON EJERCICIO 65CM $ 13.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.464 $ 13.464
60141001
Balones o pelotas de juguete2Unidad238-1056 BALON EJERCICIO 75CM 238-1056 BALON EJERCICIO 75CM $ 13.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.928 $ 26.928
60141001
Balones o pelotas de juguete1Unidad238-1638 MANÍ DE PARTO 238-1638 MANÍ DE PARTO $ 23.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.554 $ 23.554
41122602
Cubreobjetos1Unidad107-0400 FUNDA CINTURON GUATERO DE SEMILLAS 107-0400 FUNDA CINTURON GUATERO DE SEMILLAS $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 453.946
Descuento $ 0
Cargos $ 20.760
IVA  19  % $ 90.194
TOTAL OC $ 564.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.