Orden de Compra. Nº4594-425-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4594-72-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4594-425-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4594-72-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 1675
Comuna Coihueco
Impuesto 429686,71
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CYFES
Razón Social CONSTRUCTORA Y FERRETERIA EMMA SPA
R.U.T. 77.765.896-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CYFES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos1500UnidadBISTURI N°11  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.500 $ 106.500
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos10UnidadDETERGENTE ALCALINO NEUTRO BIDON 5 LITROS  $ 12.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.410 $ 123.409
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos20UnidadDETERGENTE ENZIMATICO EQUIVALENTE A ENDOZIME BIDON 4 LITROS  $ 57.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152.940 $ 1.152.940
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos10UnidadESPUMA ENZIMATICA DE PRE LAVADO EN SPRAY EQUIVALENTE A MEDISAFE FRASCO 946 ML  $ 23.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.180 $ 235.180
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos10UnidadTIMER ELECTRONICO 4 CANALES  $ 23.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.180 $ 235.180
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos300UnidadCOLADORES METALICOS DE 8 CM DE DIAMETRO  $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.300 $ 408.300
Total Neto $ 2.261.509
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 429.687
TOTAL OC $ 2.691.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.