Orden de Compra. Nº2585-3877-AG25 "SERVICIO PRODUCCION, DIPRESEH, ORD N° 804/2025, LSV, IMA, compra ágil: 2585-763-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-3877-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PRODUCCION, DIPRESEH, ORD N° 804/2025, LSV, IMA, compra ágil: 2585-763-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 276070
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZOUL ENTERTAIMENT GROUP
Razón Social RODRIGO OMAR PALZA DOUAT
R.U.T. 14.103.826-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ZOUL ENTERTAIMENT GROUP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalPRODUCTORA DE EVENTOS PARA EL DIA 09/07/2025 A LAS 10:30 HRS EN PARQUE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. DEBE CONSIDERAR SEGURO DE PROTECCIÓN CIVIL DE 1.000 UF.PRODUCTORA DE EVENTOS PARA EL DIA 09/07/2025 A LAS 10:30 HRS EN PARQUE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 1.453.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.000 $ 1.453.000
Total Neto $ 1.453.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 276.070
TOTAL OC $ 1.729.070


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.