Orden de Compra. Nº1057489-9809-CM25 "ALIMENTOS NO-PERECIBLES "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-9809-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS NO-PERECIBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8712 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUERTOS DEL SUR
Razón Social COMERCIAL HUERTOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.359.104-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HUERTOS DEL SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
CREMA DE LECHE SOPROLE PARA BATIR CAJA 1 L UNIDAD RM120 (4197554) CREMA DE LECHE SOPROLE PARA BATIR CAJA 1 L UNIDAD RM(4197554) CREMA DE LECHE SOPROLE PARA BATIR CAJA 1 L UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 3.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.840 $ 477.840
0
2239-9-LR24
GALLETA DE AGUA MCKAY SIN SAL PAQUETE 180 G UNIDAD RM80 (4217138) GALLETA DE AGUA MCKAY SIN SAL PAQUETE 180 G UNIDAD RM(4217138) GALLETA DE AGUA MCKAY SIN SAL PAQUETE 180 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.360 $ 81.360
0
2239-9-LR24
MANJAR NESTLE BOLSA 1 K UNIDAD RM120 (4212004) MANJAR NESTLE BOLSA 1 K UNIDAD RM(4212004) MANJAR NESTLE BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.520 $ 422.520
Total Neto $ 981.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 981.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.