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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1063535-1653-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1063535-376-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Fármacos |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
Guillermo Buhler 1765, Osorno |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
123120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Guillermo Buhler 1765, Osorno |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-07-2024 |
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Proveedor |
Maoz29 |
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Razón Social |
MAOZ 29 SPA
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R.U.T. |
76.553.597-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maoz29 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85121901
| Recetarios magistrales | 6000 | Gramo | 215-8066| L-CARNITINA GR USP
Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a guía despacho y certificado de análisis de la materia prima.
Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas
contadas desde su emisión. | Marco Oneto 932015435 |
$ 108,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 648.000
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$ 648.000
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Total Neto
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$ 648.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.120
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$ 771.120
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.