Orden de Compra. Nº2594-959-AG25 "PINTURA, RODILLOS Y BROCHAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-756-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2594-959-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra PINTURA, RODILLOS Y BROCHAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-756-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación SANTA LAURA 567
Comuna Concón
Impuesto 19915,8
Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOQUIMAT
Razón Social SOQUIMAT SPA
R.U.T. 77.112.762-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOQUIMAT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO DE CHIPORRO. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.  $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 2". SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070
31201602
Pastas1TarroPASTA MURO. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.  $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.990 $ 23.990
31211704
Selladores1TarroSELLADOR. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.  $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.990 $ 22.990
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.  $ 40.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.990 $ 40.990
Total Neto $ 104.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.916
TOTAL OC $ 124.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.