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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3522-83-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
adquisición de servicio de arriendo de duchas para cursos docentes del Instituto |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Inteligencia - ESCINTEL |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.055-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.055-9 |
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Dirección de Facturación |
Carretera General San Martín, KM 35 S/N°, Peldehue, Comuna de Colina, Región Metropolitana |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
55100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carretera General San Martín, KM 35 S/N°, Peldehue, Comuna de Colina, Región Metropolitana |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2025 |
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Proveedor |
Pro-Sam |
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Razón Social |
FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO
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R.U.T. |
17.339.555-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pro-Sam |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201702
| Duchas portátiles | 2 | Unidad | arriendo de duchas químicas portátiles con conexión a red húmeda DESDE el 12 de SEPTIEMBRE al 31 de OCTUBRE del 2025. | arriendo de duchas químicas portátiles con conexión a red húmeda DESDE el 12 de SEPTIEMBRE al 31 de OCTUBRE del 2025. |
$ 145.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.000
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$ 290.000
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Total Neto
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$ 290.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.100
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$ 345.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.