Orden de Compra. Nº1395-571-AG25 " Servicios de catering "Jornada APS/secundaria para el fortalecimiento del Programa Odontológico en la Red Asistencial del Servicio de Salud de Coquimbo"."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-571-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicios de catering "Jornada APS/secundaria para el fortalecimiento del Programa Odontológico en la Red Asistencial del Servicio de Salud de Coquimbo".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1637 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 99607,88
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROLINE PRODUCCIONES
Razón Social COMERCIAL MORACSAM SPA
R.U.T. 76.536.511-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROLINE PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaServicios de catering, para las fechas 07, 14 y 27 de mayo (jornadas AM y PM). En archivo adjunto "Términos de referencia" se encuentra detalle de lo solicitado, horario y requerimientos del servicio. Servicios de catering, para las fechas 07, 14 y 27 de mayo (jornadas AM y PM). En archivo adjunto "Términos de referencia" se encuentra detalle de lo solicitado, horario y requerimientos del servicio. $ 524.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.252 $ 524.252
Total Neto $ 524.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.608
TOTAL OC $ 623.860


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.979.014-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.