Orden de Compra. Nº3663-417-AG25 "ARTICULOS DE ESCRITORIO /CECOSF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3663-417-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO /CECOSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
Comuna Requinoa
Impuesto 34770
Dirección de Envío de la Factura Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor F y F Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA
R.U.T. 77.843.540-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal F y F Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería100UnidadSE SOLICITA SOBRE DE PAPEL KRAFT DE 20X30 CM ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION FORMAL   $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
14111509
Artículos de papelería10UnidadSE SOLICITA BANDERIN GUIRNALDAS DE 10 METROS DE COLORES PARA DECORACION   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
14111509
Artículos de papelería10UnidadSE SOLICITA ROLLO DE HILO ARPILLERA O YUTE DE 50 METROS ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION FORMAL   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo1PackSE SOLICITA BOLSA ORGANZA COLOR BLANCO DE 7X9 CM PRESENTACION X 100 UNIDADES ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION FORMAL   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
14111509
Artículos de papelería1ResmaSE SOLICITA PAPEL ADHESIVO EXTRA FUERTE GLOSSY 135 GRAMOS TAMAÑO A4 PRESENTACION X 50 HOJAS ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION FORMAL   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
44121707
Lápices de colores30CajaSE SOLICITA LAPIZ DE COLOR PRESENTACION 12 UNIDADES X CAJA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
55121802
Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares50UnidadSE SOLICITA LANYARD DELGADAS COLORES SURTIDOS Y PORTA CREDENCIAL   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111509
Artículos de papelería3BolsaSE SOLICITAN GLOBOS LATEX LISO DE 23 O 25 CM COLORES SURTIDOS PRESENTACION 100 UNIDADES X BOLSA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
14111509
Artículos de papelería1BolsaSE SOLICITAN VARILLAS PORTAS GLOBOS MULTICOLOR PRESENTACION 100 UNIDADES X BOLSA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 183.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.770
TOTAL OC $ 217.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.