Orden de Compra. Nº4139-167-SE25 "SERVICIO DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS ABRIL 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4139-167-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS ABRIL 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA CANCELACION POR ERROR INVOLUNTARIO EN ESPECIFICACIONES COMPRADOR DONDE DICE: MES DE MARZO DEBE DECIR: MES DE ABRIL DONDE DICE: FACTURA N°3721809 DEBE DECIR: 3742299 NOTA SE EMITIRÁ NUEVA ORDEN DE COMPRA PARA SEGUIR CON EL PROCESO.
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Unidad de Compra Juan Guillermo Day S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N
Comuna 99
Impuesto 286699,93
Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Alejandro
Razón Social ESSBIO S.A.
R.U.T. 76.833.300-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Daniel Alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20111610
Maquinaria de inspección de alcantarillado1Unidad no definidaServicio de Autorización de Descarga de Aguas Servidas Domesticas Correspondiente al mes de marzo Factura N°3721809Servicio de Autorización de Descarga de Aguas Servidas Domesticas. Factura N°3721809 $ 1.508.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508.947 $ 1.508.947
Total Neto $ 1.508.947
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 286.700
TOTAL OC $ 1.795.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.