Orden de Compra. Nº1000813-479-AG25 "FI_ ADQUISICION DE MENAJE PARA EL CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES DE LA 4TA BRIACO desde compra ágil: 1000813-459-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-479-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra FI_ ADQUISICION DE MENAJE PARA EL CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES DE LA 4TA BRIACO desde compra ágil: 1000813-459-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 158403
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial GP
Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.535.089-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152016
Vajilla de uso doméstico150UnidadPlatos de entrada de 20 cm en color blanco.Platos de entrada de 20 cm en color blanco. $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.700 $ 137.700
52152016
Vajilla de uso doméstico150UnidadPlatos de loza hondo de 23 cm color blanco.Platos de loza hondo de 23 cm color blanco. $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.250 $ 176.250
52152016
Vajilla de uso doméstico450UnidadTenedor de mesa acero inoxidable.Tenedor de mesa acero inoxidable. $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.750 $ 222.750
52152016
Vajilla de uso doméstico450UnidadTenedor de torta acero inoxidable.Tenedor de torta acero inoxidable. $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
52152016
Vajilla de uso doméstico450UnidadCuchara de té acero inoxidable.Cuchara de té acero inoxidable. $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
Total Neto $ 833.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.403
TOTAL OC $ 992.103


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.