Orden de Compra. Nº1233629-2-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233629-3-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Romeral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233629-2-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233629-3-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Romeral
Razón Social Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Romeral
R.U.T. 65.087.213-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Romeral
R.U.T. 65.087.213-4
Dirección de Facturación OSCAR BONILLA 64
Comuna Romeral
Impuesto 2383,36
Dirección de Envío de la Factura OSCAR BONILLA 64
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina4UnidadCARTULINA BLANCA 4 UNIDADES   $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
31201515
Cintas de papel1UnidadMASKINGTAPE  $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585 $ 585
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo16UnidadLAPIZ GRAFITO  $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088 $ 1.088
44121619
Sacapuntas5UnidadSACAPUNTAS NORMALES  $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565 $ 565
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo4PackLAPICES DE COLORES 12 UNIDADES POR SET  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.924 $ 2.924
44101714
Unidades de fax para máquinas de oficina2PaqueteDOS RESMAS DE OFICIOS   $ 3.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.362 $ 6.362
Total Neto $ 12.544
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.383
TOTAL OC $ 14.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.