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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
439-336-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
09-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 439-20-LE25 MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN VALLE DE NIÑOS Y RACIMITO DE NIÑOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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439-20-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
783056,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-05-2025 |
| DIRECCIONES DE ENTREGA PRODUCTOS | JARDIN VALLE DE NIÑOS: PREBISTERO TOMAS CORREA S/N (ESQUINA PLAZOLETA)
JARDIN RACIMITO DE NIÑOS: VILLA SANTA ELENA PASAJE 1 S/N. |
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Proveedor |
GRUPO RB |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA RB SPA
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R.U.T. |
77.267.947-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO RB |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | LINEA N°1 JARDIN INFANTIL VALLE DE NIÑOS CDP N°253 (LISTADO SEGUN BASES TECNICAS) FACTURAR DETALLADAMENTE POR LINEA Y ENTREGAR DIRECTO EN EL JARDIN. | SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA |
$ 2.038.458,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.038.458
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$ 2.038.458
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | LINEA N°2 SALA CUNA RACIMITO DE NIÑOS CDP N°254 (LISTADO SEGUN BASES TECY ENTREGAR DIRECTO EN EL JARDIN.NICAS) FACTURAR DETALLADAMENTE POR LINEA. | SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA |
$ 2.082.893,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.082.893
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$ 2.082.893
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Total Neto
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$ 4.121.351
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 783.057
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$ 4.904.408
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.