Orden de Compra. Nº439-336-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 439-20-LE25 MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN VALLE DE NIÑOS Y RACIMITO DE NIÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-336-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-20-LE25 MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN VALLE DE NIÑOS Y RACIMITO DE NIÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-20-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-JUNJI, INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES-JUNJI del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 783056,69
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2025
TítuloDescripción
DIRECCIONES DE ENTREGA PRODUCTOSJARDIN VALLE DE NIÑOS: PREBISTERO TOMAS CORREA S/N (ESQUINA PLAZOLETA)

JARDIN RACIMITO DE NIÑOS: VILLA SANTA ELENA PASAJE 1 S/N.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO RB
Razón Social COMERCIALIZADORA RB SPA
R.U.T. 77.267.947-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO RB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalLINEA N°1 JARDIN INFANTIL VALLE DE NIÑOS CDP N°253 (LISTADO SEGUN BASES TECNICAS) FACTURAR DETALLADAMENTE POR LINEA Y ENTREGAR DIRECTO EN EL JARDIN.SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 2.038.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.038.458 $ 2.038.458
14111509
Artículos de papelería1GlobalLINEA N°2 SALA CUNA RACIMITO DE NIÑOS CDP N°254 (LISTADO SEGUN BASES TECY ENTREGAR DIRECTO EN EL JARDIN.NICAS) FACTURAR DETALLADAMENTE POR LINEA.SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 2.082.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.082.893 $ 2.082.893
Total Neto $ 4.121.351
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 783.057
TOTAL OC $ 4.904.408


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.