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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4879-133-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Prod día de la Fotografía; 4879-70-cot25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
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R.U.T. |
65.819.650-2 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano N° 1073 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
356050,405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano N° 1073 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Patricia del Luján |
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Razón Social |
PATRICIA DEL LUJÁN GARRIDO PRODUCCIÓN EVENTOS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.467.614-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Patricia del Luján |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Servicio de producción acompañamiento sector Artesanía | En el marco del c los Días D (Día Fotografía, 19 agosto y Día de ls Artes Visuales, 29 de septiembre), se requiere un servicio de impresión, según lo siguiente: |
$ 1.873.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.873.950
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$ 1.873.950
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Total Neto
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$ 1.873.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 356.050
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$ 2.230.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.