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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1274559-16-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274559-11-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Proveedor no acepta la compra no respeta plazos |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA
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R.U.T. |
53.322.528-4 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 2480 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
311296 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 2480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-05-2025 |
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Proveedor |
MAYJO ARTÍCULOS DE SEGURIDAD S. A. |
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Razón Social |
MAYJO ARTICULOS DE SEGURIDAD S.A.
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R.U.T. |
76.135.061-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAYJO ARTÍCULOS DE SEGURIDAD S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102710
| Uniformes corporativos | 1 | Unidad | 107 prendas ropa corporativa algunas con bordado otras con estampado, se adjuntan fotos de referencia, se adjunta trabla con tipo de prendas y tallas. se enviaran logos (2) en formato requerido, es necsario prueba de tallas | |
$ 1.638.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.638.400
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$ 1.638.400
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Total Neto
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$ 1.638.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 311.296
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$ 1.949.696
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.