|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1813-33-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Provisión, instalación y balanceo de neumático 235/75/R15 desde 1813-1-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1813-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Regional Metropolitana |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 4070 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
26942 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 4070 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
TECNICENTRO DIESEL SPA |
|
Razón Social |
TECNICENTRO DIESEL SPA
|
|
R.U.T. |
77.524.911-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TECNICENTRO DIESEL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 1 | Unidad no definida | Provisión, instalación y balanceo de neumático 235/75/R15 de vehículo institucional Chevrolet DMAX, según presupuesto N°7034.
Proveniente de licitación 1813-1-LE25.
Res. Ex. N°179 aprueba contrato. Inicio contrato 18/02/2025 Termino contrato 18/02/2026. | Provisión, instalación y balanceo de neumático 235/75/R15 de vehículo institucional Chevrolet DMAX, según presupuesto N°7034.
Proveniente de licitación 1813-1-LE25.
Res. Ex. N°179 aprueba contrato. Inicio contrato 18/02/2025 Termino contrato 18/02/ |
$ 141.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 141.800
|
$ 141.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 141.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.942
|
|
$ 168.742
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.