Orden de Compra. Nº759-468-AG25 "Servicio de mantención preventiva vehículo fiscal MINJU; 759-348-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 759-468-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención preventiva vehículo fiscal MINJU; 759-348-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
R.U.T. 61.001.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3345 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
R.U.T. 61.001.000-8
Dirección de Facturación Moneda 1155
Comuna Santiago
Impuesto 34580
Dirección de Envío de la Factura Moneda 1155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor repuestos roca
Razón Social VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES ANA CAÑETE E.I.R.L.
R.U.T. 77.219.589-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal repuestos roca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadEl proveedor debera ajustarse a todo lo indicado en el archivo adjunto.  $ 182.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000
Total Neto $ 182.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.580
TOTAL OC $ 216.580


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.440.945-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.