Orden de Compra. Nº1403-4191-AG25 "ADQ. ART. ASEO SERV. ALIM. CCP COYHAIQUE, C.A.: 1403-299-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1403-4191-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ART. ASEO SERV. ALIM. CCP COYHAIQUE, C.A.: 1403-299-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Aysén
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1431 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Facturación Almirante Simpson Nº 367
Comuna Coyhaique
Impuesto 92932,42
Dirección de Envío de la Factura Almirante Simpson Nº 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA ELECTRONICA

Se solicita adjuntar copia de factura y archivo XML a correo:

dipresrecepcion@custodium.com

IMPORTANTE

 “Al momento de emitir la factura, se solicita a usted  detallar en la factura campo N° 801 (nombre  de la orden de compra). Además si la entrega de los productos es mayor a 5 días corridos, se solicita que estos productos sean enviados con Guía de despacho, una vez que se reciban los productos, se solicitará al proveedor la correspondiente factura”. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Detergentes Fiordo
Razón Social PIUKE SPA
R.U.T. 76.703.599-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Detergentes Fiordo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general30BidónLAVALOZAS TIPO QUIX, FORMATO BIDON 5 LT.LAVALOZAS TIPO QUIX, FORMATO BIDON 5 LT. $ 5.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.700 $ 155.700
47131805
Limpiadores de uso general15BidónDESENGRASANTE CONCENTRADO, TIPO CIF, FORMATO 5 LT.DESENGRASANTE CONCENTRADO, TIPO CIF, FORMATO 5 LT. $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.850 $ 62.850
12161902
Detergentes surfactantes3BolsaDETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 8 KG., TIPO OMO.DETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 8 KG., TIPO OMO. $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.970 $ 44.970
47131603
Esponjas7BolsaVIRULANA PARA OLLAS, TIPO MAGO PADS, BOLSA O CAJA 6 UND.VIRULANA PARA OLLAS, TIPO MAGO PADS, BOLSA O CAJA 6 UND. $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.753 $ 11.753
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadLIMPIADOR EN CREMA, MULTIUSO, TIPO CIF, FORMATO 750 ML.LIMPIADOR EN CREMA, MULTIUSO, TIPO CIF, FORMATO 750 ML. $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.845 $ 25.845
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo40UnidadTRAPERO ALGODON, DOBLE CON OJALTRAPERO ALGODON, DOBLE CON OJAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
47131603
Esponjas40UnidadVIRUTILLA ACERO PARA OLLAS.VIRUTILLA ACERO PARA OLLAS. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
47131603
Esponjas60PackESPONJA CLASICA, AMARILLA - VERDE, PACK 3 UND.ESPONJA CLASICA, AMARILLA - VERDE, PACK 3 UND. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
47131603
Esponjas20PackPAÑO ESPONJA CUADRADO, PACK 3 UND.PAÑO ESPONJA CUADRADO, PACK 3 UND. $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
14111703
Toallas de papel10PaqueteTOALLAS PAPEL INTERFOLIADO, PAQUETE 250 HOJAS. TOALLAS PAPEL INTERFOLIADO, PAQUETE 250 HOJAS. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
Total Neto $ 489.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.932
TOTAL OC $ 582.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.