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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
769-1266-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
769-868-COT23 INSUMOS FARMACIA – DP FARMACIA 2.4 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
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R.U.T. |
61.606.200-k |
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Dirección de Facturación |
SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
86640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Prestación de Servicios Generales Limitada |
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Razón Social |
PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES LIMITADA
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R.U.T. |
78.010.700-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Prestación de Servicios Generales Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281705
| Equipo para lavar el desinfectante de los instrumentos | 48 | Litro | CLORURO DE BENZALCONIO X ENVASE LITRO LOS PROVEEDORES DEBEN AJUNTAR FICHA TÉCNICA Y AUTORIZACIÓN SANITARIA, ASI COMO LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO. | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 456.000
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$ 456.000
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Total Neto
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$ 456.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.640
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$ 542.640
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.