Orden de Compra. Nº4968-616-AG26 "(DD) Materiales para instalación de artefactos sanitarios ( sol.15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-616-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra (DD) Materiales para instalación de artefactos sanitarios ( sol.15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE QUILPUE
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3234
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
Comuna Quilpué
Impuesto 191092,5
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz
Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCOM LIMITADA
R.U.T. 78.384.170-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162806
Cubiertas de tornillos30Bolsatarugo plástico con tope de 8mm ( bolsa de 50 unidades)tarugo plástico con tope de 8mm ( bolsa de 50 unidades) $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
31161807
Golillas planas15CajaGolilla plana calibrada 3/16" ( caja de 100 unidades)Golilla plana calibrada 3/16" ( caja de 100 unidades) $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
31161506
Tornillos roscalata15CajaRoscalata 10 x 1,1/2" ( caja de 100 unidades)Roscalata 10 x 1,1/2" ( caja de 100 unidades) $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.250
27112801
Brocas20UnidadBroca para madera de 8mm x 117mmBroca para madera de 8mm x 117mm $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
27112801
Brocas50UnidadBrocas para cerámica CYL-9 8mmBrocas para cerámica CYL-9 8mm $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
44122109
Sujetadores de velcro60PackPack 4x2 tira adhesivo velcro talla M TesaPack 4x2 tira adhesivo velcro talla M Tesa $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.000 $ 477.000
Total Neto $ 1.005.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.092
TOTAL OC $ 1.196.842


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.815.447-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.