Orden de Compra. Nº3208-72-AG25 "ARTÍCULOS DE FUMIGACIÓN PARA CAPUERTOPAT Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3208-49-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-72-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FUMIGACIÓN PARA CAPUERTOPAT Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3208-49-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna Iquique
Impuesto 47883,42
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE LTDA
Razón Social FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE LIMITADA
R.U.T. 76.404.627-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas1UnidadSEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. SE DECLARARA INADMISIBLE AQUELLA OFERTA QUE NO CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN Y SERA DE CARÁCTER OBLIGATORIO SUBIR UNA COTIZACIÓN CON DETALLE DEL SERVICIO SOLICITADO, ADEMAS DE CONSIDERAR QUE EL SERVICIO DEBE SER REALIZADO EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, AL OFERTAR EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A A CUMPLIR EL PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO.SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 252.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.018 $ 252.018
Total Neto $ 252.018
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.883
TOTAL OC $ 299.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.