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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3181-215-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE 15 AUDIFONOS PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE - DIDECO, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-188-COT25. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de armas N° 11 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
37021,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KM IMPORTACIONES, UN NUEVO CONCEPTO EN ATENCION INTEGRAL A ORGANISMOS PUBLICOS |
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Razón Social |
IMPORTADORA LED KM SPA
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R.U.T. |
76.445.986-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KM IMPORTACIONES, UN NUEVO CONCEPTO EN ATENCION INTEGRAL A ORGANISMOS PUBLICOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161514
| Audífonos | 15 | Unidad | AUDIFONOS IN - EAR CON BATERÍA RECARGABLE, INÁLAMBRICO, BLUETOOTH, SIMILARES A: LENOVO, MOTOROLA, JBL, ENTRE OTROS. | AUDIFONOS IN - EAR CON BATERÍA RECARGABLE, INÁLAMBRICO, BLUETOOTH, SIMILARES A: LENOVO, MOTOROLA, JBL, ENTRE OTROS. |
$ 12.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.850
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$ 194.850
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Total Neto
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$ 194.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.022
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$ 231.872
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.