Orden de Compra. Nº1718-450-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-506-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-450-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-506-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO CUMPLE CON EL PLAZO DE ENTREGA.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1961 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 27930
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FE METALES SPA
Razón Social FE METALES SPA
R.U.T. 77.600.573-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FE METALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171706
Vidrio templado1UnidadUN VIDRIO 90X190MM X6MM ESPESOR INSTALADO CON SISTEMA ANTIDESLIZANTE. DEBE INDICAR PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION. CANTO PULIDO. LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN CON PROVEEDOR ADJUDICADO, PREVIO A LA ORDEN DE SU CONFECCION.  $ 147.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
Total Neto $ 147.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.930
TOTAL OC $ 174.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.