Orden de Compra. Nº4201-549-SE25 "SERVICIO DE MANTENCION SEMAFOROS JUNIO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-549-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION SEMAFOROS JUNIO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4202-91-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIAFI
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3092 CUENTA 215-22-08-005-001-000 del sistema FONDO MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONTRATO MUNICIPAL
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 174190,29
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor automatica y regulacion s.a.
Razón Social AUTOMATICA Y REGULACION S A
R.U.T. 87.606.700-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal automatica y regulacion s.a.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101612
ampolletas incandescentes1Unidad no definidaPOR SERVICIO DE MANTENCION SEMAFOROS JUNIO 2025. PRORROGA CONTRATO DECRETO EXENTO NRO.191(06-02-2025). LICITACION NRO.4202-91-LE22.POR SERVICIO DE MANTENCION SEMAFOROS JUNIO 2025. PRORROGA CONTRATO DECRETO EXENTO NRO.191(06-02-2025). LICITACION NRO.4202-91-LE22. $ 916.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916.791 $ 916.791
Total Neto $ 916.791
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.190
TOTAL OC $ 1.090.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.