Orden de Compra. Nº
1171166-211-AG25
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CMG/P02 SLEP/ ESCUELA PEDRO LUJAN/ RBD 381-6/ ORD N°24 (FOLIO 15530 ) / UTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1171166-211-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
CMG/P02 SLEP/ ESCUELA PEDRO LUJAN/ RBD 381-6/ ORD N°24 (FOLIO 15530 ) / UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
P02 SLEP ATACAMA
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T.
62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 802
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T.
62.000.810-9
Dirección de Facturación
Colipi 484, Copiapo
Comuna
Santiago
Impuesto
118821,82
Dirección de Envío de la Factura
Colipi 484, Copiapo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T.
77.808.773-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
50
Paquete
bolsa de basura 70x90 ( pack 10 unidades )
$ 902,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.100
$ 45.100
24111503
Bolsas de plástico
50
Paquete
bolsa de basura 80x110 ( pack 10 unidades)
$ 1.322,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.100
$ 66.100
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Bidón
desinfectante liquido 5 litros
$ 7.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.950
$ 360.950
46181504
Guantes protectores
3
Par
guante de goma aseo amarillo / talla s
$ 531,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.593
$ 1.593
46181504
Guantes protectores
3
Par
guante de goma aseo amarillo / talla xl
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
46181504
Guantes protectores
3
Par
guante de goma aseo amarillo / talla m
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.587
$ 1.587
53131635
Hisopo
4
Unidad
hisopo para baño
$ 1.216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.864
$ 4.864
53131608
Jabones
3
Bidón
jabon liquido 5 litros
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
lustra mueble aerosol
$ 3.617,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.170
$ 36.170
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
paños multiuso grande
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
53131635
Hisopo
2
Unidad
sopapo para baño
sopapo para baño
$ 1.727,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.454
$ 3.454
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
desinfectante mata arañas
desinfectante mata arañas
$ 2.316,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.160
$ 23.160
Total Neto
$ 575.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 50.000
IVA
19
%
$ 118.822
TOTAL OC
$ 744.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.