Orden de Compra. Nº1171166-211-AG25 "CMG/P02 SLEP/ ESCUELA PEDRO LUJAN/ RBD 381-6/ ORD N°24 (FOLIO 15530 ) / UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-211-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SLEP/ ESCUELA PEDRO LUJAN/ RBD 381-6/ ORD N°24 (FOLIO 15530 ) / UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 802
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Colipi 484, Copiapo
Comuna Santiago
Impuesto 118821,82
Dirección de Envío de la Factura Colipi 484, Copiapo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico50Paquetebolsa de basura 70x90 ( pack 10 unidades )   $ 902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.100 $ 45.100
24111503
Bolsas de plástico50Paquetebolsa de basura 80x110 ( pack 10 unidades)   $ 1.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.100 $ 66.100
47131803
Desinfectantes domésticos50Bidóndesinfectante liquido 5 litros   $ 7.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.950 $ 360.950
46181504
Guantes protectores3Parguante de goma aseo amarillo / talla s  $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.593 $ 1.593
46181504
Guantes protectores3Parguante de goma aseo amarillo / talla xl   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
46181504
Guantes protectores3Parguante de goma aseo amarillo / talla m   $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587 $ 1.587
53131635
Hisopo4Unidadhisopo para baño   $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.864 $ 4.864
53131608
Jabones3Bidónjabon liquido 5 litros   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidadlustra mueble aerosol   $ 3.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.170 $ 36.170
47131502
Paños de limpieza30Unidadpaños multiuso grande   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
53131635
Hisopo2Unidadsopapo para baño sopapo para baño $ 1.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.454 $ 3.454
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidaddesinfectante mata arañas desinfectante mata arañas $ 2.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.160
Total Neto $ 575.378
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 118.822
TOTAL OC $ 744.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.