Orden de Compra. Nº3509-290-SE25 "PRODUCTOS DE SOUVENIR, PROGRAMA MEJORIA EQUIDAD "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3509-290-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE SOUVENIR, PROGRAMA MEJORIA EQUIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3512-130-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra Constitución #24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 69792,7
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Razón Social PROMO GIFT SPA
R.U.T. 76.215.975-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152101
Tazas de café o té domésticas40Unidad TAZAS CERAMICA + LOGO E IMPRESION COTIZACION Nº12054 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
24111501
Bolsas de lona160Unidad MORRAL TNT + LOGO $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.400 $ 246.400
55121804
Distintivos o porta distintivos10Unidad CHAPITAS PUBLICITARIAS + IMPRESION COLOR $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.930 $ 8.930
Total Neto $ 367.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.793
TOTAL OC $ 437.123


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.