Orden de Compra. Nº2328-573-SE25 "COLEGIO LOS ALERCES REPUESTOS INFORMATICOS Y EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO. FICHAS 19303, 19304."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-573-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COLEGIO LOS ALERCES REPUESTOS INFORMATICOS Y EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO. FICHAS 19303, 19304.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-501-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 272769,13
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSEFA SPA
Razón Social JOSEFA SPA
R.U.T. 77.363.939-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSEFA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC18UnidadConector Jack power interno para laptop Dell 3410, conforme a bases administrativas y especificaciones técnicas.Conector Dc Power Jack Para Dell Latitude 3410 3510 $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.800 $ 217.800
43201402
Tarjetas de módulo de memoria5UnidadUnidad SSD 1TB NVMe NAND o equivalente, conforme a bases administrativas y especificaciones técnicas.Unidad SSD MSI Spatium M450 1TB M2 2280 PCIe Gen4 NVMe 3D NAND $ 62.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.550 $ 312.550
45111620
Proyectores multimedia6UnidadSoporte de pared para proyector Epson 725wi, conforme a bases administrativas y especificaciones técnicas.EPS SOPORTE DE PARED PARA PROYECTORES ULTRACORTO ELPMB62 $ 120.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.422 $ 721.422
43201402
Tarjetas de módulo de memoria1UnidadMemoria RAM 16GB DDR4 3200MHz, conforme a bases administrativas y especificaciones técnicas.KNG 16GB 3200MHZ DDR4 DIMM Reg ECC Dual Rank Module $ 71.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.997 $ 71.997
52161520
Micrófonos6UnidadCables Micrófono XLR 10 metros, conforme a bases administrativas y especificaciones técnicas.Cable de Microfono XLR Balnceado Kirlin MPC-470PB de 10 Mts $ 10.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.068 $ 64.068
52161512
Parlantes6UnidadCable XLR Macho a Plug 1/4 TRS 6 metros, conforme a bases administrativas y especificaciones técnicas.Accuracy Pro AudioMC-0756M CableXLR Macho a Plug 14 TRS6 mts $ 7.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.790 $ 47.790
Total Neto $ 1.435.627
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 272.769
TOTAL OC $ 1.708.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.