Orden de Compra. Nº2392-28-SE26 "Estado de Pago Enero 2026 Sector Salud / 2392-63-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2392-28-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Estado de Pago Enero 2026 Sector Salud / 2392-63-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2392-63-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos)
Comuna *
Impuesto 545850,81
Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kropsys
Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T. 76.095.533-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kropsys
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1GlobalServicio de Provisión de Equipos para Impresión, Fotocopiado y Escaneo de documentos para el Sector Salud ID 2392-63-LQ24.Servicio de Provisión de Equipos para Impresión, Fotocopiado y Escaneo de documentos para el Sector Salud ID 2392-63-LQ24. Estado de Pago correspondiente al mes de enero de 2026, del 01/01 al 31/01/26. $ 2.872.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.872.899 $ 2.872.899
Total Neto $ 2.872.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 545.851
TOTAL OC $ 3.418.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.