Orden de Compra. Nº1389585-257-AG25 "PER CAPITA CDP 323 2025-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389585-235-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389585-257-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra PER CAPITA CDP 323 2025-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389585-235-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Facturación AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M
Comuna María Pinto
Impuesto 58898,1
Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAVO SPA
Razón Social TAVO SPA
R.U.T. 77.918.355-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAVO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadAdquisición de mueble para vacunatorio de la Dirección Comunal de Salud.   $ 309.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.990 $ 309.990
Total Neto $ 309.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.898
TOTAL OC $ 368.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.