Orden de Compra. Nº1057545-551-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057545-85-LQ24 - mantenimiento 2025 SSLR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057545-551-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057545-85-LQ24 - mantenimiento 2025 SSLR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057545-85-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1512
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV)
Comuna Valdivia
Impuesto 433545,61
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serick Max
Razón Social SERICK MAX MEDICA LIMITADA
R.U.T. 76.292.956-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serick Max
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMantenciones Preventivas y/o Correctivas de los Equipos de la Categoría anestesia y ventilación – Grupo 3. periodo 2025Mantenciones Preventivas y/o Correctivas de los Equipos de la Categoría anestesia y ventilación – Grupo 3. periodo 2025 $ 1.931.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.931.819 $ 1.931.819
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMantenciones Preventivas y/o Correctivas de los Equipos de la Categoría anestesia y ventilación – Grupo 4. periodo 2025Mantenciones Preventivas y/o Correctivas de los Equipos de la Categoría anestesia y ventilación – Grupo 4. periodo 2025 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 2.281.819
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 433.546
TOTAL OC $ 2.715.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.