Orden de Compra. Nº439-635-SE25 "Compra de colaciones viajes educativos Esc. La Isla"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-635-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones viajes educativos Esc. La Isla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna *
Impuesto 115482
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
R.U.T. 15.990.020-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio35Unidad no definidaCOLACION ESPECIAL VIAJES EDUCATIVOS : 1 BEBIDA 591 CC, 2 SANDWICH CON AVE MAYONESA, 1 FRUTA (PLATANO), 1 AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML, 1 GALLETA MINI 35 O 40 GRS, 1 YOGURT CON CEREALES (TIPO 1+1), 1 BARRA DE CEREAL, 1 SERVILLETA, 1 BOLSA PAPEL KRAFTCOLACIONES CON ENTREGA EL 04/09/2025 A LAS 06:45 (am) HRS. EN EL ESTABLECIMIENTO. $ 6.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.730 $ 212.730
90101802
Reparto de comidas a domicilio31Unidad no definidaCOLACION ESPECIAL VIAJES EDUCATIVOS : 1 BEBIDA 591 CC, 2 SANDWICH CON AVE MAYONESA, 1 FRUTA (PLATANO), 1 AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML, 1 GALLETA MINI 35 O 40 GRS, 1 YOGURT CON CEREALES (TIPO 1+1), 1 BARRA DE CEREAL, 1 SERVILLETA, 1 BOLSA PAPEL KRAFTCOLACIONES CON ENTREGA EL 10/09/2025 A LAS 06:45 (am) HRS. EN EL ESTABLECIMIENTO. $ 6.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.418 $ 188.418
90101802
Reparto de comidas a domicilio34Unidad no definidaCOLACION ESPECIAL VIAJES EDUCATIVOS : 1 BEBIDA 591 CC, 2 SANDWICH CON AVE MAYONESA, 1 FRUTA (PLATANO), 1 AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML, 1 GALLETA MINI 35 O 40 GRS, 1 YOGURT CON CEREALES (TIPO 1+1), 1 BARRA DE CEREAL, 1 SERVILLETA, 1 BOLSA PAPEL KRAFTCOLACIONES CON ENTREGA EL 02/09/2025 A LAS 06:45 (am) HRS. EN EL ESTABLECIMIENTO. $ 6.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.652 $ 206.652
Total Neto $ 607.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.482
TOTAL OC $ 723.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.