Orden de Compra. Nº2111-8121-AG26 "2250000033 APOSITO GASA 20X3.0 MT ESTERIL ENV. MIXTO / 2250000032 APOSITO GASA 20X25 ó 20X30 ESTERIL Orden de Compra por compra ágil: 2111-536-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-8121-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 2250000033 APOSITO GASA 20X3.0 MT ESTERIL ENV. MIXTO / 2250000032 APOSITO GASA 20X25 ó 20X30 ESTERIL Orden de Compra por compra ágil: 2111-536-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4838
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 1101240
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF COMERCIAL LTDA
Razón Social SASF COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.930.423-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SASF COMERCIAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores1300Unidad 2250000033 APOSITO GASA 20X3.0 MT ESTERIL ENV. MIXTO DESPACHAR 500 UNIDADES A LA BREVEDAD POSIBLEAPOSITO GASA 20X3.0 MT ESTERIL ENV. MIXTO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730.000 $ 2.730.000
42311506
Vendas o apósitos compresores14000Unidad2250000032 APOSITO GASA 20X25 ó 20X30 ESTERIL DESPACHAR 5000 UNIDADES A LA BREVEDAD POSIBLEAPOSITO GASA 20X25 ó 20X30 ESTERIL $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.066.000 $ 3.066.000
Total Neto $ 5.796.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.101.240
TOTAL OC $ 6.897.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.