|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5586-910-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
M/D Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-633-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
215687,43 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Techcenter.cl |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECHCENTER LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.221.164-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Techcenter.cl |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211706
| Teclados | 1 | Global | Teclado computador/soportes notebook/ Audifonos Call Center
Montevideo 0830 | Teclado computador/soportes notebook/ Audifonos Call Center
Montevideo 0830 |
$ 1.135.197,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.135.197
|
$ 1.135.197
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.135.197
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 215.687
|
|
$ 1.350.884
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.