Orden de Compra. Nº626802-57-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 626802-5-COT25 Compra materiales de oficina para el Consejo Resolutivo."
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 626802-57-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 626802-5-COT25 Compra materiales de oficina para el Consejo Resolutivo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentaria
Razón Social Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentaria
R.U.T. 65.034.169-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentaria
R.U.T. 65.034.169-4
Dirección de Facturación Compañía de Jesús 1131
Comuna Santiago
Impuesto 77333,8
Dirección de Envío de la Factura Compañía de Jesús 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1GlobalMateriales de oficina según listado adjunto.  $ 407.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.020 $ 407.020
Total Neto $ 407.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.334
TOTAL OC $ 484.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.