Orden de Compra. Nº4886-1-SE24 "Servicio de aseo Edificio Seremi del Biobío"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Biobio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4886-1-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Edificio Seremi del Biobío
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4886-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes del Bío-Bío
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Biobio
R.U.T. 53.312.479-8
Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Biobio
R.U.T. 53.312.479-8
Dirección de Facturación Ongolmo 196
Comuna Concepción
Impuesto 236930
Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS INTEGRALES VALLE TEMPLADO SPA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES VALLE TEMPLADO SPA
R.U.T. 77.200.306-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS INTEGRALES VALLE TEMPLADO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaMonto corresponde a contrato REX 130 del 13.02.2023 01 de enero al 13 de febrero 2024  $ 1.247.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.247.000 $ 1.247.000
Total Neto $ 1.247.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 236.930
TOTAL OC $ 1.483.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.