Orden de Compra. Nº3568-268-SE25 "ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA OMDEL. TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-268-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA OMDEL. TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra SOR MERCEDES 182
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-008 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación ETCHEGARAY 755
Comuna Panguipulli
Impuesto 55863,8
Dirección de Envío de la Factura ETCHEGARAY 755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPO LINDO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
R.U.T. 77.618.526-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPO LINDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café6UnidadCAFÉ CAFEINADO DE 170 GRS.CAFÉ CAFEINADO DE 170 GRS. $ 5.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.904 $ 35.904
52151503
Cubertería desechable doméstica160UnidadCUCHARAS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLES $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.520 $ 15.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos70UnidadGALLETAS VARIADOS SABORES 140 GRS.GALLETAS VARIADOS SABORES 140 GRS. $ 1.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.340 $ 95.340
50201713
Bolsitas de te5UnidadTE CAJA DE 100 BOLSITAS.TE CAJA DE 100 BOLSITAS. $ 4.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760 $ 21.760
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadJUGOS LIQUIDOS DE 1.5 LTS VARIADOS SABORES.JUGOS LIQUIDOS DE 1.5 LTS VARIADOS SABORES. $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740
50201710
Té de hierbas4UnidadTE CAJA HIERBAS SURTIDO (20 BOLSAS).TE CAJA HIERBAS SURTIDO (20 BOLSAS). $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150UnidadVASOS DESECHABLES PLÁSTICOSVASOS DESECHABLES PLÁSTICOS $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150UnidadVASOS DESECHABLES TÉRMICOS.VASOS DESECHABLES TÉRMICOS. $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
50202310
Agua mineral24UnidadAGUA MINERAL SIN GAS DE 500 MLAGUA MINERAL SIN GAS DE 500 ML $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.416 $ 31.416
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6kilogramoAZÚCAR GRANULADAAZÚCAR GRANULADA $ 1.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.164 $ 10.164
Total Neto $ 294.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.864
TOTAL OC $ 349.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.