Orden de Compra. Nº
3568-268-SE25
"
ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA OMDEL. TURISMO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3568-268-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA OMDEL. TURISMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3568-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T.
69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra
SOR MERCEDES 182
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-008 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T.
69.201.200-3
Dirección de Facturación
ETCHEGARAY 755
Comuna
Panguipulli
Impuesto
55863,8
Dirección de Envío de la Factura
ETCHEGARAY 755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAMPO LINDO
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
R.U.T.
77.618.526-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAMPO LINDO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
6
Unidad
CAFÉ CAFEINADO DE 170 GRS.
CAFÉ CAFEINADO DE 170 GRS.
$ 5.984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.904
$ 35.904
52151503
Cubertería desechable doméstica
160
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
CUCHARAS DESECHABLES
$ 97,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.520
$ 15.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos
70
Unidad
GALLETAS VARIADOS SABORES 140 GRS.
GALLETAS VARIADOS SABORES 140 GRS.
$ 1.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.340
$ 95.340
50201713
Bolsitas de te
5
Unidad
TE CAJA DE 100 BOLSITAS.
TE CAJA DE 100 BOLSITAS.
$ 4.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.760
$ 21.760
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Unidad
JUGOS LIQUIDOS DE 1.5 LTS VARIADOS SABORES.
JUGOS LIQUIDOS DE 1.5 LTS VARIADOS SABORES.
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.740
$ 28.740
50201710
Té de hierbas
4
Unidad
TE CAJA HIERBAS SURTIDO (20 BOLSAS).
TE CAJA HIERBAS SURTIDO (20 BOLSAS).
$ 2.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.576
$ 9.576
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad
VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS
VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS
$ 152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad
VASOS DESECHABLES TÉRMICOS.
VASOS DESECHABLES TÉRMICOS.
$ 152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
50202310
Agua mineral
24
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS DE 500 ML
AGUA MINERAL SIN GAS DE 500 ML
$ 1.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.416
$ 31.416
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
6
kilogramo
AZÚCAR GRANULADA
AZÚCAR GRANULADA
$ 1.694,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.164
$ 10.164
Total Neto
$ 294.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.864
TOTAL OC
$ 349.884
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.