Orden de Compra. Nº1755-66-AG25 "ARTICULOS OFICINA. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE A.T.P A E.E EPJA SAAT 2025. SOL009_EDUC25_JCC"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-66-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS OFICINA. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE A.T.P A E.E EPJA SAAT 2025. SOL009_EDUC25_JCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 54970,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SP Suministros Print
Razón Social SUMINISTROS PRINT SPA
R.U.T. 77.178.157-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SP Suministros Print
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección40UnidadLAPIZ MAGICO DE TINTA GEL BORRABLE 0,7mm COLOR AZUL  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
14121503
Cartulina100PliegoDIFERENTES COLORES. AMARILLA, VERDE, ROJA, AZUL, MORADA, ROSADA.  $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
14111509
Artículos de papelería3ResmaPAPEL TRANSFER PREMIUM. 100 HOJAS C/R  $ 8.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.115 $ 26.115
14111509
Artículos de papelería20ResmaPAPEL COUCHE BRILLANTE 170 GRS. TAMAÑO OFICIO. 100 HOJAS C/U  $ 6.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.700 $ 123.700
30102015
Lámina de plástico1SobreTERMOLAMINAS. 100 UDS C/S  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 265.315
Descuento $ 0
Cargos $ 24.005
IVA  19  % $ 54.971
TOTAL OC $ 344.291


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.