|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2289-1135-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-720-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
|
|
R.U.T. |
69.220.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
376200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
UNDURRAGA TI |
|
Razón Social |
ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
96.508.130-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
UNDURRAGA TI |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1000 | Unidad | FORMULARIOS, NUEVA LICENCIA DE CONDUCIR DIGITAL. | |
$ 1.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.980.000
|
$ 1.980.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.980.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 376.200
|
|
$ 2.356.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.