Orden de Compra. Nº1305552-70-AG25 "Adq. de Insumos atencion actividad "Acercamiento a la realidada educativa de la Provincia del Tamarugal"; compra ágil: 1305552-55-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1305552-70-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adq. de Insumos atencion actividad "Acercamiento a la realidada educativa de la Provincia del Tamarugal"; compra ágil: 1305552-55-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL
R.U.T. 61.981.030-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL
R.U.T. 61.981.030-9
Dirección de Facturación AVENIDA COMERCIO # 203
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 148200
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COMERCIO # 203
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEBG PRODUCCIONES
Razón Social COMERCIALIZADORA EDUARDO BRITO GALLARDO E.I.R.L.
R.U.T. 77.831.345-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEBG PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1PackNéctar Watt's 0% azúcar añadida 1.5 L (sabor naranja) 130 2 Galletas surtidas chocolate para reuniones 400 g 30 3 Galletas surtidas para reuniones 400 g 120 4 Té Ceylán Supremo 100 bolsas 8 5 Café Nescafé Fina Selección 200 g 8 6 Endulzante líquido Stevia + Sucralosa Iansa 250 ml 8 7 Azúcar 1 Klg. 5 8 Vasos de café desechables de cartón con tapa 12 oz (pack 100) 8 9 Vasos desechables plásticos 16 oz (pack 200) 4  $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
Total Neto $ 780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.200
TOTAL OC $ 928.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.