Orden de Compra. Nº
5350-3009-SE25
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MATERIALES UNIDAD DE MANTENCION PARA INSTALACION BAÑO SAPU JOAN CRAWFORD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-3009-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES UNIDAD DE MANTENCION PARA INSTALACION BAÑO SAPU JOAN CRAWFORD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-68-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
18347,16
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MADERAS LA PALMERA
Razón Social
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATE
R.U.T.
77.050.396-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MADERAS LA PALMERA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable
1
Unidad
VINILIT ADEHESIVO TRADIC-HUMEDO POTE 240 CC.
VINILIT ADEHESIVO TRADIC-HUMEDO POTE 240 CC.
$ 3.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.479
$ 3.479
31211507
Pinturas en aerosol
1
Unidad
PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE
PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA BCA-TRANSP H-FULL
SILICONA BCA-TRANSP H-FULL
$ 1.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.916
$ 1.916
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE PASO 20 MM BOLA
LLAVE PASO 20 MM BOLA
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
30181511
Inodoros
1
Unidad
WC ONE PIECE NEW MONZA
WC ONE PIECE NEW MONZA
$ 77.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.950
$ 77.950
30181511
Inodoros
1
Unidad
KIT INSTALACION WC
KIT INSTALACION WC
$ 8.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.546
$ 8.546
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
CODO 32 MM HI
CODO 32 MM HI
$ 857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 857
$ 857
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
BUJE 32X25
BUJE 32X25
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143
$ 143
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
BUJE 20X25
BUJE 20X25
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59
$ 59
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
TERMINAL 20 MM HE
TERMINAL 20 MM HE
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135
$ 135
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
TEFLON 1/2"
TEFLON 1/2"
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193
$ 193
Total Neto
$ 96.564
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.347
TOTAL OC
$ 114.911
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.