Orden de Compra. Nº1113144-62-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1113144-14-L124"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1113144-62-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1113144-14-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1113144-14-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Provincial Capitán Prat
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Río Nef 417, Cochrane
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Río Nef 417, Cochrane
Comuna Cochrane
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Río Nef 417, Cochrane
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPSAGEN
Razón Social OPERACIONES SANITARIAS GENERALES Y LOGÍSTICA SPA
R.U.T. 77.147.718-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPSAGEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1UnidadServicio de Desratización y Sanitización para Programa Área de Intervención Gore Cochrane 2024. Solicitud de Compra 47 del 01 de Julio 2024. En la Orden de Compra no se refleja el IVA ya que el proveedor al momento de postular lo incluye en su oferta.SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN MENSUAL. VALOR INCLUYE IVA $ 2.522.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522.800 $ 2.522.800
Total Neto $ 2.522.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.522.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.