Orden de Compra. Nº1305544-419-SE25 "ADQUISICION DE OFIMATICA PARA EL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA CORINA.- LINEA N°2"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA CORINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1305544-419-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE OFIMATICA PARA EL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA CORINA.- LINEA N°2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1305544-43-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA CORINA
R.U.T. 61.981.080-5
Dirección de Unidad de Compra AV. LOS PAJARITOS 3195, LOCAL 10-A, MAIPÚ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 198
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA CORINA
R.U.T. 61.981.080-5
Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A
Comuna Maipú
Impuesto 1704686,6158
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Microgeo S.A.
Razón Social MICROGEO S A
R.U.T. 88.579.800-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Microgeo S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232407
Software de arquitectura del sistema y análisis de requisitos70UnidadLÍNEA N°2.- 70 licencias Adobe Acrobat Pro-2025 De acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas en su numeral 2. POR 12 MESES LÍNEA N°2.- 70 licencias Adobe Acrobat Pro-2025 De acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas en su numeral 2. POR 12 MESES $ 128.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.972.040 $ 8.972.035
Total Neto $ 8.972.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.704.687
TOTAL OC $ 10.676.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.