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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
554734-705-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-25-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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554734-25-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carmen N° 33 Peumo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen N° 33 Peumo |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
1270245 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen N° 33 Peumo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supermercado Andrea |
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Razón Social |
LIDIA DEL CARMEN GUERRERO HERNÁNDEZ
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R.U.T. |
5.805.280-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Supermercado Andrea |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 1 | Unidad | GOLOSINAS PARA RECORRIDO DE TRINEO NAVIDEÑO FIESTA DE NAVIDAD AÑO 2023 | BOLSAS DE GOLOSINAS PARA TRINEO NAVIDEÑO
1.700 BOLSAS DE DULCES MASTICABLES 600 GRS
2.000 BOLSAS DE CARAMELOS 100 UNIDADES X BOLSA
2.000 BOLSAS DE GOMAS MASTICABLES 860GRS
SEGUN FORMATOS ADJUNTOS |
$ 6.685.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.685.500
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$ 6.685.500
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Total Neto
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$ 6.685.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.270.245
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$ 7.955.745
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.