Orden de Compra. Nº554734-705-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-25-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554734-705-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-25-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 554734-25-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo
Comuna Peumo
Impuesto 1270245
Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Andrea
Razón Social LIDIA DEL CARMEN GUERRERO HERNÁNDEZ
R.U.T. 5.805.280-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1UnidadGOLOSINAS PARA RECORRIDO DE TRINEO NAVIDEÑO FIESTA DE NAVIDAD AÑO 2023BOLSAS DE GOLOSINAS PARA TRINEO NAVIDEÑO 1.700 BOLSAS DE DULCES MASTICABLES 600 GRS 2.000 BOLSAS DE CARAMELOS 100 UNIDADES X BOLSA 2.000 BOLSAS DE GOMAS MASTICABLES 860GRS SEGUN FORMATOS ADJUNTOS $ 6.685.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.685.500 $ 6.685.500
Total Neto $ 6.685.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.270.245
TOTAL OC $ 7.955.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.