Orden de Compra. Nº
3613-271-TD25
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Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-73-FTD25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3613-271-TD25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-73-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 236/PIE del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
Chacabuco N° 502
Comuna
Vicuña
Impuesto
8851,72
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA
Razón Social
COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA
R.U.T.
76.064.308-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
RESMA TAMAÑO OFICIO
$ 5.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.202
$ 5.202
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
44121707
Lápices de colores
3
Unidad no definida
LAPICEZ DE COLORES DE 12 UNIDADES
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.016
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
5
Barra
BARRA PEGAMENTO 36GR
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.830
$ 4.830
44121618
Tijeras
5
Unidad
TIJERAS ESCOLARES
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
3
Unidad
CINTA MASKING
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
44121711
Rotuladores
3
Unidad
SET DE PLUMONES DE DIBUJO DE 12 COLORES
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.008
$ 4.008
60121518
Lápices de grafito
3
Unidad
LAPICEZ GRAFITO CON GOMA
$ 1.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.022
$ 5.022
55121613
Etiquetas de clave de colores
6
Unidad
PLASTICINA 12 COLORES
$ 1.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.244
$ 11.244
Total Neto
$ 46.589
Descuento
$ 1
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.852
TOTAL OC
$ 55.440
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.