|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3436-531-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Ajuar egreso vest. deportivo y otros CC 110065012 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3436-73-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales - ESCSOF |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
|
Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
4854640,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercializadora ICEBERG Limitad |
|
Razón Social |
SOTO Y YANEZ LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.084.712-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercializadora ICEBERG Limitad |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 817 | Unidad | BUZO DE MANTENIMIENTO, | |
$ 5.520,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.509.840
|
$ 4.509.840
|
53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 25 | Unidad | BUZO DE VUELO TIPO I, | |
$ 181.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.537.500
|
$ 4.537.500
|
31241501
| Lentes | 817 | Unidad | LENTES DE PROTECCIÓN, | |
$ 8.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.617.700
|
$ 6.617.700
|
53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 817 | Unidad | POLERA MULTICAM, | |
$ 12.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.885.700
|
$ 9.885.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.550.740
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.854.641
|
|
$ 30.405.381
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.