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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5060-1100-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S984. MANTENCION Y REPARACION DE MAMPARA Y VENTANAS EN LICEO TECNOLOGICO BICENTENARIO, MEMO N° 281..Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5060-958-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Prat 0130 Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
153900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat 0130 Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINACION | Coordinar con ITO |
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Proveedor |
RAUL ALEJANDRO |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA SAEL SPA
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R.U.T. |
77.065.003-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RAUL ALEJANDRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Global |
S984. MANTENCION Y REPARACION DE MAMPARA Y VENTANAS EN LICEO TECNOLOGICO BICENTENARIO, MEMO N° 281 | |
$ 810.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 810.000
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$ 810.000
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Total Neto
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$ 810.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 153.900
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$ 963.900
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.