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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3038-7-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS IMPRESORAS DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3038-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS AROMOS 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 85 |
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Comuna |
92
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Impuesto |
214865,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BernardoEnriqueVerdugoB |
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Razón Social |
BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO
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R.U.T. |
14.331.180-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BernardoEnriqueVerdugoB |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121109
| Blocs de dibujo | 1 | Unidad no definida | MEMORANDUM N°28 | INSUMOS DE IMPRESION COTIZACION N°395 |
$ 1.130.869,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.130.869
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$ 1.130.869
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Total Neto
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$ 1.130.869
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 214.865
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$ 1.345.734
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.