Orden de Compra. Nº
1180-38-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1180-28-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1180-38-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1180-28-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMI ANTOFAGASTA
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
21 de Mayo n° 470, piso 5
Comuna
Antofagasta
Impuesto
56588,84
Dirección de Envío de la Factura
21 de Mayo n° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KATHERINE
Razón Social
PROFFIX SPA
R.U.T.
76.612.854-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KATHERINE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
10
Paquete
10 PAQUETES DE SERVILLETAS, TAMAÑO COCTEL
$ 418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.180
$ 4.180
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
10 UNIDADES PAÑOS DE TELA PARA SACUDIR COLOR NARANJO
$ 377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.770
$ 3.770
47131816
Desodorantes
8
Unidad
8 UNIDADES SPRAY NEUTRALIZADOR DE OLORES, MARCA AIRWICK O SIMILAR, AROMA FRAMBUESA/LIMÓN.
$ 4.886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.088
$ 39.088
47131604
Escobas
5
Unidad
5 ESCOBILLONES PARA PISO DE CERÁMICO O PORCELANATO.
$ 1.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.525
$ 7.525
47121605
Limpiadores de suelo
8
Unidad
LIMPIADOR LÍQUIDO DE PISO. OBS CUALQUIER TIPO DE AROMA, EXCEPCIÓN LAVANDA O MANZANA CANELA.
$ 4.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.888
$ 37.888
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
10m paquetes de bolsa de basura mediana 70 x 90cm.
$ 749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.490
$ 7.490
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
10 paquetes de bolsas de basura tamaño pequeño 50 x 70 cm.
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
10 PAPEL HIGIÉNICO TAMAÑO JUMBO, MARCA ELITE O SIMILAR.
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
10 TOALLA DE PAPEL, TAMAÑO JUMBO.
$ 7.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.800
$ 72.800
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
5 MOPAS PARA PISO.
$ 5.064,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.320
$ 25.320
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA AMBIENTES MARCA LYSOFORM O SIMILAR
$ 2.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.785
$ 11.785
Total Neto
$ 297.836
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.589
TOTAL OC
$ 354.425
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.