Orden de Compra. Nº1180-38-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1180-28-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1180-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1180-28-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI ANTOFAGASTA
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 21 de Mayo n° 470, piso 5
Comuna Antofagasta
Impuesto 56588,84
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo n° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATHERINE
Razón Social PROFFIX SPA
R.U.T. 76.612.854-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATHERINE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel10Paquete10 PAQUETES DE SERVILLETAS, TAMAÑO COCTEL  $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.180
47131502
Paños de limpieza10Unidad10 UNIDADES PAÑOS DE TELA PARA SACUDIR COLOR NARANJO  $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770 $ 3.770
47131816
Desodorantes8Unidad8 UNIDADES SPRAY NEUTRALIZADOR DE OLORES, MARCA AIRWICK O SIMILAR, AROMA FRAMBUESA/LIMÓN.  $ 4.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.088 $ 39.088
47131604
Escobas5Unidad5 ESCOBILLONES PARA PISO DE CERÁMICO O PORCELANATO.  $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.525 $ 7.525
47121605
Limpiadores de suelo8UnidadLIMPIADOR LÍQUIDO DE PISO. OBS CUALQUIER TIPO DE AROMA, EXCEPCIÓN LAVANDA O MANZANA CANELA.   $ 4.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.888 $ 37.888
47121701
Bolsas de basura10Paquete10m paquetes de bolsa de basura mediana 70 x 90cm.  $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490
47121701
Bolsas de basura10Paquete10 paquetes de bolsas de basura tamaño pequeño 50 x 70 cm.   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
14111704
Papel higiénico10Unidad10 PAPEL HIGIÉNICO TAMAÑO JUMBO, MARCA ELITE O SIMILAR.  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
14111703
Toallas de papel10Unidad10 TOALLA DE PAPEL, TAMAÑO JUMBO.   $ 7.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800
47131618
Mopas húmedas5Unidad5 MOPAS PARA PISO.   $ 5.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.320 $ 25.320
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL PARA AMBIENTES MARCA LYSOFORM O SIMILAR  $ 2.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.785 $ 11.785
Total Neto $ 297.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.589
TOTAL OC $ 354.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.