Orden de Compra. Nº1057402-24849-SE25 "(5074) MTTO. PREVENTIVO EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EDIFICIO A Y C (3/8)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-24849-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra (5074) MTTO. PREVENTIVO EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EDIFICIO A Y C (3/8)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-8-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16130
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 4199000
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pelech ingenieria
Razón Social JONATHAN MAURICE PELECH VILLEGAS
R.U.T. 14.229.098-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal pelech ingenieria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalRevisión de Tableros de Control y FuerzaRevisión de Tableros de Control y Fuerza $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalMtto. de Variadores de VelocidadMtto. de Variadores de Velocidad $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalMtto. de Rejillas de Extracción e InyecciónMtto. de Rejillas de Extracción e Inyección $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalMtto. de Dumper Corta HumoMtto. de Dumper Corta Humo $ 2.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950.000 $ 2.950.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalMtto. Preventivo Equipos de Climatización Edificio A y C (UMA – VEX - HUM – FC)Mtto. Preventivo Equipos de Climatización Edificio A y C (UMA – VEX - HUM – FC) $ 12.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250.000 $ 12.250.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalLimpieza Filtro MetálicoLimpieza Filtro Metálico $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalCambio Filtro PapelCambio Filtro Papel $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalCambio Filtro MultibolsaCambio Filtro Multibolsa $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalMtto. de Unidades Split Ducto Muro CassetteMtto. de Unidades Split Ducto Muro Cassette $ 3.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950.000 $ 3.950.000
Total Neto $ 22.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.199.000
TOTAL OC $ 26.299.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.